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关于审计员的岗位职责(精选28篇)

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关于审计员的岗位职责(精选28篇)

关于审计员的岗位职责 篇1

  1、独立拟订审计计划方案,负责中小型项目审计现场工作;

  2、编制试算平衡表、合并报表;

  3、对所负责项目工作底稿质量进行初步把关,对本项目辅导人员指导和培养。

关于审计员的岗位职责 篇2

  1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;

  2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,审计整改情况进行跟踪检查;

  3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内操纵度的健全性和有、效性,编制内控审核报告;

  4、协助完善公司内控体系,对公司对内部操纵制度的.执行情况进行监督检查;

  5、对公司业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;

  6、与外部审计配合完成年度财务报告等相关审计工作;

  7、负责整理归档公司内外部各类审计档案;

  8、按时完成公司交办的其他工作。

关于审计员的岗位职责 篇3

  1、与客户进行沟通,收集、整理审计证据,形成审计结论;

  2、整理完善审计工作底稿,做好审计底稿归档工作;

  3、重大问题的.请示、汇报、沟通函、管理、审计报告等材料的撰写;

  4、具有独立完成从底稿到试算平衡表至报告整个业务流程的能力。

关于审计员的岗位职责 篇4

  1、负责公司内部操纵制度及其他流程、管理规定等修订或完善工作

  2、协助部门主管,参与公司审计及内部评价机制设计、编制工作,以及相应工作底稿、模板等的设计工作

  3、协助部门主管进行相关财经数据的统计整理、分析工作,以及相应改善工作的推动开展

  4、根据公司审计计划,参与对公司总部及子公司的'内部审计及评价

关于审计员的岗位职责 篇5

  1.初步了解国内会计、审计准则及相关的企业法规及税务知识。

  2.理解审计程序的目的,理解审计基本操作流程。

  3.能够在指导下,按时按质完成部分简单科目的审计工作。

关于审计员的岗位职责 篇6

  1.每日收集各营业点报表将现金收入汇总提供给出纳;

  2.核对房价,进行过房租操作;

  3.稽核各营业点提交的账单;

  4.审核完单据,做日报表提交给部门领导;

  5.每日编制银联卡号及金额、挂账单位及金额提交给应收会计;

  6.核对并登记每日收到的发票票号给税务会计;

  7.每日编制备用金补退表提交给前厅补退备用金做依据;

  9、跟进并处理收银提供的有问题的单据;

  10、协助应收会计处理对账时存有问题的单据;

  11.定期对网络现付房进行返佣 10%,稽核技师提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);

  12、及时了解酒店的营销政策、销售价格、销售协议,熟悉各营业部门的运作流程,领导的签单权限和要求等。

  13.其他临时工作 。

关于审计员的岗位职责 篇7

  1、具有高度敬业精神、团队意识强

  2、具有较强的沟通、组织协调、分析判断能力

  3、负责对集团公司工程项目材料签收等进行监督审查

  4、负责劳务资料的收集归档、费用的报销及其他日常事务;

  5、完成劳务经理交代的其他事务。

关于审计员的岗位职责 篇8

  1、参与执行各类型IT审计、内控审计与咨询项目;

  2、独立执行审计工作并撰写工作底稿;

  3、分析测试结果,识别缺陷和风险,并撰写管理建议;

  4、与客户就审计发现及建议进行沟通和确认;

  5、协助完成审计底稿归档工作;

  6、完成领导分配的其他任务。

关于审计员的岗位职责 篇9

  1、处理审计案例,为客户提供专业服务,执行审计程序;编制审计底稿,客户资料整理归档;

  2、客户资料的归档与整理;

  3、及时反映工作遇到的难题和工作改进建议;

  4、向上级每周汇报工作,并提出改进工作建议;

  5、积极参与部门的培训与讨论,配合审计主管的工作;

  6、完成上级交办的其他工作任务;

关于审计员的岗位职责 篇10

  1、负责公司工程项目的估算、概算;

  2、按照公司报价政策规定制作工程项目投标报价书,并配合招投标工作;

  3、负责本部门员工的管理、培养与培训工作,并完成领导临时交给的`工作任务;

  4、负责公司分包商价格审核;

  5、收集、分析工程造价数据信息;做到对工程项目的成本控制、保证工程项目的合理化利润;

  6、完成工程造价的经济分析,及时完成工程决算资料的归档。

关于审计员的岗位职责 篇11

  1.制度流程建设

  1.1协助部门经理组织领导各部门,制定跨部门工作的流程和标准,建立制度汇编和流程目录,规范流程文件格式;

  1.2监控各部门各项流程的运行情况,定期评估各项制度流程的合理性,收集各部门在制度执行过程中的反馈,识别问题;

  1.3针对制度流程不合理的方面进行持续改进,保障制度流程对各部门工作的支持;

  2.管理审计

  2.1制定月度、季度、年度审计计划;

  2.2按审计计划稽核公司各制度执行情况,并形成报告;

  2.3基于制度执行情况,协助组织相关部门优化制度流程 ;

关于审计员的岗位职责 篇12

  1.对机构的计算机化系统/研究/设施和供应商进行检查/审核,维护审核文件及其他质量保证文件;

  2.审核研究方案和最终报告及其修订,为GLP试验的最终报告准备QAU声明;

  3.审查机构SOP是否符合GLP法规的规定;

  4.不定期对机构进行质量检查;

  5.发现问题及时向部门主管汇报,服从以及配合QA部门主管的工作安排。

关于审计员的岗位职责 篇13

  1.负责公司内部控制制度及其他流程、管理规定等修订或完善工作

  2.协助部门主管,参与公司审计及内部评价机制设计、编制工作,以及相应工作底稿、模板等的设计工作

  3.协助部门主管进行相关财经数据的统计整理、分析工作,以及相应改善工作的推动开展

  4.根据公司审计计划,参与对公司总部及子公司的内部审计及评价

关于审计员的岗位职责 篇14

  1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;

  2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,审计整改情况进行跟踪检查;

  3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内控审核报告;

  4、协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

  5、对公司业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;

  6、与外部审计配合完成年度财务报告等相关审计工作;

  7、负责整理归档公司内外部各类审计档案;

  8、按时完成公司交办的其他工作。

关于审计员的岗位职责 篇15

  1. 全面了解公司的组织架构、关键部门的工作职责、公司运营模式等情况;

  2.对公司整体层面及各个业务和日常经营管理过程中已有的控制流程,跟踪其执行况及控制的风险点等进行评估,持续优化;

  3.设计适用于本企业的内部控制评价底稿与评价报告,确定具体的工作内容和披露格式;

  4.不定期组织关键岗位人员进行内部控制培训与座谈,及时反馈实际工作中存在的控制缺陷,增强风险意识;

  5.对公司整体以及各个业务线和管理部门针对其存在的风险所采取的控制措施执行评估和审计程序,形成审计工作底稿;

  6.对评价中认定的内部控制缺陷与相关部门沟通采取应对措施实施整改工作,就整改工作的效果及新的内部控制运行有效性进行反馈和跟踪检查。

关于审计员的岗位职责 篇16

  1、协助稽核审计组长建设新形势下的新的审计体系,转变审计职能,从审计时间、审计内容、审计方式,审计范围上进行改变;

  2、协助稽核审计组长制定、编制稽核组年度审计计划、工作方案等,并具体负责实施;

  3、按照月度稽核审计计划,开展以经济业务为主的内部财务控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;

  4、负责稽核审计工作底稿、审计报告和审计调查报告的编写初稿;

  5、协助稽核审计组长负责做好每个审计项目有关的稽核审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密。

关于审计员的岗位职责 篇17

  1、按照相关法律法规及公司内部管理的要求,开展公司信息系统、应用系统、数据质量及信息安全的内部审计工作;

  2、参与部门安排的审计项目,包括但不限于提取、整理、汇总、分析审计项目所需的相关数据,并为其他相关IT服务提供支持;

  3、针对公司IT审计中发现的问题,跟踪落实相关整改工作;

  4、协助建立公司IT审计管理体系、参与制定公司相关审计制度等;

  5、领导安排的其他工作。

关于审计员的岗位职责 篇18

  1、建立和完善集团内部控制评价体系;

  2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

  3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

  5、督促跟踪审计结论和建议的落实;

  6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

  7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;

  8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;

  9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;

  10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。

关于审计员的岗位职责 篇19

  1. 参与审计项目(IPO、新三板、上市公司年报、专项等),编写审计底稿,协助项目经理及高级审计员出具审计报告工作;

  2. 负责相关审计资料的收集、整理、建档工作;

  3. 完成上级领导交办的其它工作。

关于审计员的岗位职责 篇20

  1、 协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;

  2、 获得审计证据,建立审计管理档案;

  3、 整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿;

  4、 与外部审计人员建立联系;

  5、 对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;

  6、 协助建立和改善审计流程和风险体系。

关于审计员的岗位职责 篇21

  1、 根据需要对工程项目进行审计。

  2、 对审计中的不明事项,坚持深入施工现场,到__了解情况。对合同中有疑问的条款及时向相关部门咨询,确保分包审计结果的真实性、准确性。

  3、 负责500万以上工程及材料的采购、招投标的监管工作。

  4、 及时向部门领导反映各分包单位的审计情况,对审计完毕的结算资料及时整理、归档。

  5、 完成领导临时交办的其他任务。

  审计员的岗位职责7

  1、协助经理建立完善的公司内控审计制度与流程,梳理风险清单、构建风险控制体系;

  2、协助制定并执行内审计划、协助拟定内审方案,组织实施审计、草拟审计报告和管理建议,分析各流程节点可能存在的主要风险,提出内控改善建议或方案;

  3、协助组织开展各类常规审计项目,包括但不限于销售、采购、存货等领域,并在审计过程中合理关注可能存在的舞弊和腐败行为;

  4、协助负责审计项目整改跟踪闭环管理;

  5、协助处理部门的其他工作;

关于审计员的岗位职责 篇22

  1. 核对电脑应收账,根据住店客人或团队的订房资料,检查结算方式和结算

  凭证是否符合规定的要求,若有差误。

  2.结算单,准确、及时地结转电脑应收账款,分门别类的登记和发送账单。

  3.准确、及时地将各旅行社、商务公司等支付的款项转到后台。

  4.按有效的收款程序,包括付款通知书的寄送,向超信用期限或已过付款的客户催账收款;

  5.及时催款,根据应收账款不同的类型,按照不同的方法进行催收,严格控

  制挂账期限。

  6.及时对有信贷优惠的各大旅行社和商务公司的业务进行沟通。

  7.及时向信贷主管提供有可能造成坏账的信息。

关于审计员的岗位职责 篇23

  1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

  2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;

  3、按照公司制度审核费用报销单据,合理进行费用控制及预算;

  4、根据企业的经营状况出具审计分析报告;

  5、完成上级领导交办的其他事项。

关于审计员的岗位职责 篇24

  1、协助经理建立完善的公司内控审计制度与流程,梳理风险清单、构建风险控制体系;

  2、协助制定并执行内审计划、协助拟定内审方案,组织实施审计、草拟审计报告和管理建议,分析各流程节点可能存在的主要风险,提出内控改善建议或方案;

  3、协助组织开展各类常规审计项目,包括但不限于销售、采购、存货等领域,并在审计过程中合理关注可能存在的舞弊和腐败行为;

  4、协助负责审计项目整改跟踪闭环管理;

  5、协助处理部门的其他工作;

关于审计员的岗位职责 篇25

  1、 负责公司工程项目的估算、概算;

  2、 按照公司报价政策规定制作工程项目投标报价书,并配合招投标工作;

  3、 负责本部门员工的管理、培养与培训工作,并完成领导临时交给的工作任务;

  4、 负责公司分包商合同价格审核;

  5、 收集、分析工程造价数据信息;做到对工程项目的成本控制、保证工程项目的合理化利润;

  6、 完成工程造价的经济分析,及时完成工程决算资料的归档。

关于审计员的岗位职责 篇26

  审计工程项目的整体造价、分段造价以及成本预算等工作的审计核算

  具体实施公司所有工程项目的结算审计,并按时出具结算审核单

  协助制订工程审计制度,编制工程审计相关指引

  根据工作计划对工程模块进行审计,收集整理各项审计底稿和证据,撰写审计报告

  负责工程造价审计工作,包括预算、变更签证、结算审计等

  及时了解掌握工程造价变化情况信息,收集掌握与工程造价、工程预决算有关的技术资料和文件,实施工程预算动态管理

关于审计员的岗位职责 篇27

  1.根据法律法规及公司管理体系起草或修订自检相关文件;

  2.起草自检计划/方案;

  3.开展自检工作,完成自检记录及自检报告,对自检缺陷的整改措施加入CAPA系统,对整改措施落实情况进行跟踪;

  4.建立自检档案;

  5.参与公司外部审计、注册核查等相关工作。

关于审计员的岗位职责 篇28

  1. 负责公司内部管理体制优化,建立健全公司的内部控制体系。

  2. 负责公司各项业务合规性审核,评估各项业务实施全过程中的风险,提出有效建议并督促改进。

  3. 负责具体实施公司(及关联公司)内部审计工作,包括制定审计计划和方案,编制审计工作底稿,起草并完成审计报告。

  4. 参与公司内部审计业务规范、工作指引的编制;协助财务部门领导建立、完善财务审计管理体系,并维护其运行。

  5. 负责与外部审计人员对接,配合完成外部审计工作。

  6. 协助财务部门进行运营项目后管理,了解投资目标业绩的真实性,关注财务业绩指标并进行有效分析与预测,提示财务与经营风险。

  7. 负责公司资产数据管理工作,为公司经营提供及时准确数据。